zalacznik 5_POKL.pdf

(43 KB) Pobierz
zalacznik 5_uszczegolowienie POKL
Zał ą cznik 5
Specyficzne zasady korzystania z pomocy technicznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
1. Bud Ŝ et pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013
1.1 Generalne zasady podziału ś rodków
1. BudŜet Pomocy Technicznej PO KL (Priorytet IX) na lata 2007 - 2013 przedstawia
się następująco:
Ł ą cznie
EFS
Priorytet/ogółem
(EFS w %)
Ś rodki krajowe
456 808 282 EUR
388 287 040 EUR
4,00%
68 521 242 EUR
2. W ramach Pomocy Technicznej PO KL, beneficjentami mogą być w szczególności:
-
IZ PO KL,
-
IP PO KL,
-
IW (IP II) PO KL,
-
beneficjenci systemowi (wskazani przez IP) (BS)
-
Krajowy i Regionalne Ośrodki EFS (KOEFS/ROEFS)
3. Środki Pomocy technicznej podzielone zostały na trzy grupy instytucji:
-
grupa I: IP w ramach komponentu regionalnego PO KL,
-
grupa II: IP w ramach komponentu centralnego PO KL,
-
grupa III: pozostałe instytucje na szczeblu centralnym, w tym: IZ PO KL, Krajowy i
Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. W ramach pomocy technicznej PO KL wyodrębniono 10% budŜetu jako wydatki w
ramach tzw. cross-financing.
5. W ramach Pomocy Technicznej kwalifikowalność wydatków określają niniejsze
wytyczne oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.
6. Środki w ramach pomocy technicznej podzielone zostały pomiędzy poszczególne IP i
IZ oraz Krajowy i Regionalne Ośrodki EFS na lata 2007-2008. W kolejnych latach
alokacja środków dla poszczególnych instytucji przyznawana będzie przez IZ na
kaŜdy rok budŜetowy na podstawie odrębnej decyzji lub umowy o dofinansowanie do
dnia 30 czerwca roku poprzedzającego. W przypadku Krajowego i Regionalnych
Ośrodków EFS decyzja moŜe dotyczyć alokacji na więcej niŜ jeden rok budŜetowy.
7. Decyzja o wysokości przydzielanej alokacji uzaleŜniona będzie od:
-
skuteczności i efektywności wdraŜania poszczególnych Priorytetów,
1
291503045.001.png
-
efektywności wykorzystania środków Pomocy technicznej.
8. Schemat podziału środków w ramach Pomocy Technicznej PO KL
IZ
IP
IW (IP II)
alokacja na
następny
rok
budŜetowy
Beneficjent Systemowy
Beneficjent Systemowy
Krajowy O ś rodek EFS
Regionalne O ś rodki EFS
1.2 Podział ś rodków w 2007 roku
1. System wdraŜania Pomocy technicznej PO KL przewiduje sytuację przejściową,
związaną z uruchomieniem środków w ramach Pomocy Technicznej w dwóch
pierwszych latach wdraŜania Programu, tj. w latach 2007-2008, dla których
przyznana została łączna alokacja i przygotowany będzie jeden Roczny Plan
Działania.
2. Przygotowanie i zatwierdzanie Rocznego Planu Działania (schemat
działania)
1. Roczny Plan Działania stanowi dokument o charakterze operacyjnym obejmujący
okres jednego roku budŜetowego (z wyjątkiem lat 2007-2008). Przygotowywany jest
przez IP/Krajowy Ośrodek EFS i obejmuje działania planowane do realizacji przez IP i
podległe jej IW (IP II) i/lub beneficjentów systemowych (analogicznie w przypadku
Krajowego i Regionalnych Ośrodków EFS). Decyzję o przyznaniu alokacji, jej
wysokości oraz zakresie działań dla IW (IP II) i beneficjentów systemowych
podejmuje IP. IZ przygotowuje, a następnie realizuje Roczny Plan Działania dla
pomocy technicznej dla IZ.
2. Roczny Plan Działania dla pomocy technicznej składa się z następujących
elementów przygotowywanych łącznie dla IP, IW (IP II) i beneficjentów systemowych
w ramach danego województwa/priorytetu w komponencie centralnym:
2
291503045.002.png
-
Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych,
-
Plan Szkoleń,
-
Plan Kosztów Instytucji,
-
Plan Kontroli,
-
Plan Działań Ewaluacyjnych,
-
Plan Kosztów WdraŜania.
3. Elementy składowe Rocznego Planu Działania dla Pomocy Technicznej PO KL
Roczny Plan
Działania dla
Pomocy
Technicznej
Plan Działań
Informacyjno
Promocyjnych
Plan Szkoleń
Plan Kosztów
Instytucji
Plan Kontroli
Plan Działań
Ewaluacyjnych
Plan Kosztów
WdraŜania
4. Po otrzymaniu informacji nt. podziału alokacji (do 30 czerwca), IP/KOEFS we
współpracy z IW (IP II) i BS przygotowuje Roczny Plan Działania, przekazywany do
IZ PO KL nie później niŜ do 15 sierpnia. IZ dokonuje weryfikacji Rocznego Planu
Działania i w przypadku stwierdzenia jego poprawności zatwierdza, nie później niŜ do
15 października, Roczny Plan Działania. W przypadku stwierdzenia przez IZ błędów
lub konieczności uzupełnienia brakujących informacji w przekazanym Rocznym
Planie Działania, IP zobowiązana jest do dokonania przedmiotowych zmian i
uzupełnień w terminie wskazanym przez IZ.
5. W przypadku potrzeby dokonania zmian w Rocznym Planie Działania, IP musi
uprzednio uzyskać zgodę IZ PO KL. Uzyskanie zgody na zmianę Rocznego Planu
Działania wymagane jest w sytuacji:
-
konieczności zwiększenia przez IP wysokości przyznanej alokacji,
-
konieczności dokonania przez IP przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi
planami działań lub pomiędzy instytucjami w ramach województwa/priorytetu
w komponencie centralnym.
6. IP/KOEFS ma obowiązek zrealizowania audytu zewnętrznego realizowanego
Rocznego Planu Działania dla pomocy technicznej. Raport z audytu
z Rocznego Planu Działania PT za dany rok przekazywany jest wraz ze
sprawozdaniem przekazywanym za pierwsze półrocze roku następnego. Audyt
3
291503045.003.png
powinien zostać przeprowadzony w odniesieniu do całości wydatków za dany rok
budŜetowy.
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin