zalacznik 5_POKL.pdf
(
43 KB
)
Pobierz
zalacznik 5_uszczegolowienie POKL
Zał
ą
cznik 5
Specyficzne zasady korzystania z pomocy technicznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
1. Bud
Ŝ
et pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013
1.1 Generalne zasady podziału
ś
rodków
1. BudŜet Pomocy Technicznej PO KL (Priorytet IX) na lata 2007 - 2013 przedstawia
się następująco:
Ł
ą
cznie
EFS
Priorytet/ogółem
(EFS w %)
Ś
rodki krajowe
456 808 282 EUR
388 287 040 EUR
4,00%
68 521 242 EUR
2. W ramach Pomocy Technicznej PO KL, beneficjentami mogą być w szczególności:
-
IZ PO KL,
-
IP PO KL,
-
IW (IP II) PO KL,
-
beneficjenci systemowi (wskazani przez IP) (BS)
-
Krajowy i Regionalne Ośrodki EFS (KOEFS/ROEFS)
3. Środki Pomocy technicznej podzielone zostały na trzy grupy instytucji:
-
grupa I: IP w ramach komponentu regionalnego PO KL,
-
grupa II: IP w ramach komponentu centralnego PO KL,
-
grupa III: pozostałe instytucje na szczeblu centralnym, w tym: IZ PO KL, Krajowy i
Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. W ramach pomocy technicznej PO KL wyodrębniono 10% budŜetu jako wydatki w
ramach tzw. cross-financing.
5. W ramach Pomocy Technicznej kwalifikowalność wydatków określają niniejsze
wytyczne oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.
6. Środki w ramach pomocy technicznej podzielone zostały pomiędzy poszczególne IP i
IZ oraz Krajowy i Regionalne Ośrodki EFS na lata 2007-2008. W kolejnych latach
alokacja środków dla poszczególnych instytucji przyznawana będzie przez IZ na
kaŜdy rok budŜetowy na podstawie odrębnej decyzji lub umowy o dofinansowanie do
dnia 30 czerwca roku poprzedzającego. W przypadku Krajowego i Regionalnych
Ośrodków EFS decyzja moŜe dotyczyć alokacji na więcej niŜ jeden rok budŜetowy.
7. Decyzja o wysokości przydzielanej alokacji uzaleŜniona będzie od:
-
skuteczności i efektywności wdraŜania poszczególnych Priorytetów,
1
-
efektywności wykorzystania środków Pomocy technicznej.
8. Schemat podziału środków w ramach Pomocy Technicznej PO KL
IZ
IP
IW (IP II)
alokacja na
następny
rok
budŜetowy
Beneficjent Systemowy
Beneficjent Systemowy
Krajowy O
ś
rodek EFS
Regionalne O
ś
rodki EFS
1.2 Podział
ś
rodków w 2007 roku
1. System wdraŜania Pomocy technicznej PO KL przewiduje sytuację przejściową,
związaną z uruchomieniem środków w ramach Pomocy Technicznej w dwóch
pierwszych latach wdraŜania Programu, tj. w latach 2007-2008, dla których
przyznana została łączna alokacja i przygotowany będzie jeden Roczny Plan
Działania.
2. Przygotowanie i zatwierdzanie Rocznego Planu Działania (schemat
działania)
1. Roczny Plan Działania stanowi dokument o charakterze operacyjnym obejmujący
okres jednego roku budŜetowego (z wyjątkiem lat 2007-2008). Przygotowywany jest
przez IP/Krajowy Ośrodek EFS i obejmuje działania planowane do realizacji przez IP i
podległe jej IW (IP II) i/lub beneficjentów systemowych (analogicznie w przypadku
Krajowego i Regionalnych Ośrodków EFS). Decyzję o przyznaniu alokacji, jej
wysokości oraz zakresie działań dla IW (IP II) i beneficjentów systemowych
podejmuje IP. IZ przygotowuje, a następnie realizuje Roczny Plan Działania dla
pomocy technicznej dla IZ.
2. Roczny Plan Działania dla pomocy technicznej składa się z następujących
elementów przygotowywanych łącznie dla IP, IW (IP II) i beneficjentów systemowych
w ramach danego województwa/priorytetu w komponencie centralnym:
2
-
Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych,
-
Plan Szkoleń,
-
Plan Kosztów Instytucji,
-
Plan Kontroli,
-
Plan Działań Ewaluacyjnych,
-
Plan Kosztów WdraŜania.
3. Elementy składowe Rocznego Planu Działania dla Pomocy Technicznej PO KL
Roczny Plan
Działania dla
Pomocy
Technicznej
Plan Działań
Informacyjno
–
Promocyjnych
Plan Szkoleń
Plan Kosztów
Instytucji
Plan Kontroli
Plan Działań
Ewaluacyjnych
Plan Kosztów
WdraŜania
4. Po otrzymaniu informacji nt. podziału alokacji (do 30 czerwca), IP/KOEFS we
współpracy z IW (IP II) i BS przygotowuje Roczny Plan Działania, przekazywany do
IZ PO KL nie później niŜ do 15 sierpnia. IZ dokonuje weryfikacji Rocznego Planu
Działania i w przypadku stwierdzenia jego poprawności zatwierdza, nie później niŜ do
15 października, Roczny Plan Działania. W przypadku stwierdzenia przez IZ błędów
lub konieczności uzupełnienia brakujących informacji w przekazanym Rocznym
Planie Działania, IP zobowiązana jest do dokonania przedmiotowych zmian i
uzupełnień w terminie wskazanym przez IZ.
5. W przypadku potrzeby dokonania zmian w Rocznym Planie Działania, IP musi
uprzednio uzyskać zgodę IZ PO KL. Uzyskanie zgody na zmianę Rocznego Planu
Działania wymagane jest w sytuacji:
-
konieczności zwiększenia przez IP wysokości przyznanej alokacji,
-
konieczności dokonania przez IP przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi
planami działań lub pomiędzy instytucjami w ramach województwa/priorytetu
w komponencie centralnym.
6. IP/KOEFS ma obowiązek zrealizowania audytu zewnętrznego realizowanego
Rocznego Planu Działania dla pomocy technicznej. Raport z audytu
z Rocznego Planu Działania PT za dany rok przekazywany jest wraz ze
sprawozdaniem przekazywanym za pierwsze półrocze roku następnego. Audyt
3
powinien zostać przeprowadzony w odniesieniu do całości wydatków za dany rok
budŜetowy.
4
Plik z chomika:
joagiga
Inne pliki z tego folderu:
fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 (strony 1-101).pdf
(60862 KB)
fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 (strony 102-201).pdf
(62470 KB)
fundusze UE 2007-2013 (strony 202-301).pdf
(68581 KB)
fundusze UE 2007-2013 (STRONY 302-401).pdf
(67762 KB)
fundusze UE 2007-2013 (strony 502-550).pdf
(18877 KB)
Inne foldery tego chomika:
+ Opisy dokumentów
+ Podatek
+ Praca
+ Sąd
+ Sąd(1)
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin